Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218870 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 02.06.2022 03.06.2022 06.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218884 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 06.06.2022 10.06.2022 06.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218886 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 420,55 € 07.06.2022 03.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218890 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 44,00 € 07.06.2022 01.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218893 Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 900,00 € 08.06.2022 15.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218893 Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 900,00 € 08.06.2022 15.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101000 *0308**prac.večera 23.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 350,44 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100999 občerstvenie 23.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 134,06 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100998 občerstvenie 18.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 139,57 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100997 pracovný obed 17.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 242,40 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100996 pracovný obed 13.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,51 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100995 pracovný obed 11.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 278,89 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100994 pracovný obed 16.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 235,88 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000218914 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 15.06.2022 07.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001678 Dohoda o urovnaní č. 071994/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 0,00 € 15.06.2022 17.06.2022 16.06.2022 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva BEZÁKOVÁ generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
0000218939 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 20.06.2022 21.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218944 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 21.06.2022 22.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218950 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30,00 € 21.06.2022 22.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218899 občerstvenie pre účastníkov seminára MZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 426,50 € 09.06.2022 14.06.2022 23.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101115 občerstvenie 1.6.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 13,38 € 09.06.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra