Go travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: Go travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219687/292/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 712,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/290/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 576,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/287/2023 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 3 750,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/279/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 440,00 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/278/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 1 550,00 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/295/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 599,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
219687/294/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 3 620,00 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
219687/300/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 538,00 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/305/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 895,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
219687/330/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 1 670,00 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/328/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 1 444,00 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/317/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 448,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
219687/334/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 1 990,00 € | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000100617 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 300,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100748 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 487,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100641 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 442,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100739 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 398,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100616 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 385,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100618 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 387,00 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100819 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 538,00 € | 24.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |