MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104869 elektrina 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 718,91 € 10.01.2018 19.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100005 elektrina 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100011 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100004 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 03.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100240 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100239 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100238 elektrina 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 02.02.2018 28.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100319 plyn 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 276,09 € 09.02.2018 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
0000100368 elektrina 1/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 9 079,74 € 14.02.2018 08.03.2018 09.03.2018 Faktúra
0000100636 plyn 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 036,48 € 08.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100635 elektrina 2/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 161,87 € 08.03.2018 04.04.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100610 elektrina 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 06.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100591 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 02.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100582 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.03.2018 31.03.2018 06.04.2018 Faktúra
0000100942 elektrina 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 944,43 € 11.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100943 plyn 3/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 263,26 € 11.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100859 elektrina 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 03.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100871 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 04.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000100872 plyn 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 04.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101191 plyn 5/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 02.05.2018 28.05.2018 01.06.2018 Faktúra