ROTOS, s.r.o


Informácie
  • Názov: ROTOS, s.r.o
  • IČO: 36738204
  • Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000207956 Kábel CYKY 3Cx1,5 3Jx1,5 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 293,88 € 25.05.2015 26.05.2015 04.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102639 dielenský materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 155,14 € 14.05.2015 03.06.2015 10.06.2015 Faktúra
0000102855 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 739,69 € 22.05.2015 10.06.2015 12.06.2015 Faktúra
0000208045 Nákup elektroinštalačného materiálu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 826,45 € 11.06.2015 12.06.2015 15.06.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103266 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 628,70 € 08.06.2015 18.06.2015 19.06.2015 Faktúra
0000103265 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 990,47 € 08.06.2015 18.06.2015 19.06.2015 Faktúra
0000103539 káble,fitre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 293,88 € 17.06.2015 24.06.2015 25.06.2015 Faktúra
0000103540 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 826,45 € 17.06.2015 06.07.2015 20.07.2015 Faktúra
0000208199 Nákup elektroinštalačného materiálu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 797,39 € 13.07.2015 15.07.2015 21.07.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208287 Perlátor vnút. závit Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 701,98 € 03.08.2015 06.08.2015 06.08.2015 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104403 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 797,39 € 28.07.2015 10.08.2015 12.08.2015 Faktúra
0000208396 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Stavebné práce, opravárenské práce 703,75 € 24.08.2015 25.08.2015 04.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104890 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 701,98 € 18.08.2015 31.08.2015 04.09.2015 Faktúra
0000208434 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 625,88 € 07.09.2015 09.09.2015 11.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208490 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 296,53 € 14.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208488 UNI detektor 120Prof GMS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 227,98 € 14.09.2015 17.09.2015 21.09.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105407 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 703,75 € 16.09.2015 24.09.2015 25.09.2015 Faktúra
0000105408 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 625,88 € 16.09.2015 02.10.2015 05.10.2015 Faktúra
0000208573 Nákup elektroinštalačného materiálu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 319,02 € 28.09.2015 01.10.2015 08.10.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000105797 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 296,53 € 29.09.2015 12.10.2015 13.10.2015 Faktúra