Slovak Telekom, a.s


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213923 Biznis ISDN Základ 02/52620561 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 63,00 € 08.11.2018 31.12.2018 12.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213931 Biznis ISDN Základ 02/5978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 950,00 € 09.11.2018 31.12.2018 12.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213933 Biznis ISDN Základ 02/5920207 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 65,00 € 09.11.2018 31.12.2018 12.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103116 ISDN PRA DDI 02/5978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 278,80 € 09.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103069 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 289,99 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103068 tel.sl.Biznis ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103067 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103066 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 696,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103065 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 119,50 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103064 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103063 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103062 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103061 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 79,67 € 07.11.2018 23.11.2018 29.11.2018 Faktúra
0000103552 tel.sl.Biznis ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103551 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 254,80 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103553 ISDN PRA DDI 02/5978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 294,59 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103550 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 8,32 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103549 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103548 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103547 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »